Propuesta para mejorar políticas de Control Interno en el Área de Compras en la empresa Constructora S.A. / [archivo de computador]

dc.contributorJaramillo Londoño, Nancy
dc.contributorGómez Mesa, Juan Carlos asesor
dc.date2014.
dc.date2014
dc.date.accessioned2023-08-25T14:03:20Z
dc.date.available2023-08-25T14:03:20Z
dc.descriptionEl control interno data desde antes de la segunda guerra mundial y toma fuerza después de la revolución industrial cuando las empresas adoptan modelos de producción en serie dando lugar a mayor producción, aumentando la necesidad del personal laborante, dando lugar a un crecimiento en la economía, demanda de dinero e información. Factores que debieron desde entonces ser controlados para evitar problemas futuros y procurar el crecimiento de las empresas a nivel del tiempo, nacen entonces políticas y con ellas formatos y procedimientos que permiten definir responsabilidades y responsables en las empresas a los procesos. Este trabajo se hace con el objetivo de proponer políticas para el Control Interno en la CONSTRUCTORA S.A que le ayuden a tener más claridad los procesos y funciones permitiéndoles controlar posibles errores, fraudes y despilfarros dado que en su departamento de compras no posee una estructura clara en sus procedimientos, responsabilidades y funciones. Después de analizar la situación de la compañía en el área de compras se evidencia la falta de más controles en su proceso a pesar de que se ejercen algunos pero no con el rigor que deberían tener. La gestión de compras tiene varias falencias en su proceso que deben ser controladas para que el proceso sea transparente y efectivo. Con el presente trabajo se busca proponer lineamientos que mejoren el control interno en el área de compras, compuesto por formatos y cuestionarios que les permitirán en un futuro controlar su operación mediante el seguimiento continuo al proceso.
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionTrabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Gerencia Integral) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
dc.descriptionEstructura organizacional del área de compras.__Principios y rutas fundamentales.__Conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos.__Software para registrar el Movimiento de inventarios
dc.descriptionWord - PDF
dc.identifier(Aleph)000039025POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000390250108196
dc.identifier.urihttp://repositorio.elpoli.edu.co:4000/handle/123456789/2556
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectConstructora S.A.
dc.subjectAuditoría interna
dc.subjectControl interno
dc.titlePropuesta para mejorar políticas de Control Interno en el Área de Compras en la empresa Constructora S.A. / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
TEGI-0296.pdf
Size:
470.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: