Propuesta para mejorar políticas de Control Interno en el Área de Compras en la empresa Constructora S.A. / [archivo de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2014.
2014
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El control interno data desde antes de la segunda guerra mundial y toma fuerza después de la revolución industrial cuando las empresas adoptan modelos de producción en serie dando lugar a mayor producción, aumentando la necesidad del personal laborante, dando lugar a un crecimiento en la economía, demanda de dinero e información. Factores que debieron desde entonces ser controlados para evitar problemas futuros y procurar el crecimiento de las empresas a nivel del tiempo, nacen entonces políticas y con ellas formatos y procedimientos que permiten definir responsabilidades y responsables en las empresas a los procesos. Este trabajo se hace con el objetivo de proponer políticas para el Control Interno en la CONSTRUCTORA S.A que le ayuden a tener más claridad los procesos y funciones permitiéndoles controlar posibles errores, fraudes y despilfarros dado que en su departamento de compras no posee una estructura clara en sus procedimientos, responsabilidades y funciones. Después de analizar la situación de la compañía en el área de compras se evidencia la falta de más controles en su proceso a pesar de que se ejercen algunos pero no con el rigor que deberían tener. La gestión de compras tiene varias falencias en su proceso que deben ser controladas para que el proceso sea transparente y efectivo. Con el presente trabajo se busca proponer lineamientos que mejoren el control interno en el área de compras, compuesto por formatos y cuestionarios que les permitirán en un futuro controlar su operación mediante el seguimiento continuo al proceso.
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Gerencia Integral) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Estructura organizacional del área de compras.__Principios y rutas fundamentales.__Conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos.__Software para registrar el Movimiento de inventarios
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Keywords
Constructora S.A., Auditoría interna, Control interno
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