Evaluación del control interno en el Área de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S. / [archivo de computador]

dc.contributorHoyos Rodríguez, Sara Isabel
dc.date2011.
dc.date2011
dc.date.accessioned2023-08-25T13:58:14Z
dc.date.available2023-08-25T13:58:14Z
dc.descriptionSara Isabel Hoyos Rodriguez, estudiante de Tecnología en Costos y Auditoria del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; desarrollo una evaluación sobre el control interno en los procesos de las áreas de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S utilizando el método descriptivo; tambien se utilizaron como herramienta principal los cuestionarios de control interno específicos para cada area, además de planillas de evaluación, matriz de riesgo, e interpretación teórica de la evaluación; para encontrar falencias y fortalezas que fueron formuladas en las recomendaciones. Se realizó verificacion de que todos los procesos tuvieran los requerimientos minimos de funcionamiento y estandar para este tipo de compañias, con el fin de conocer de manera global la problemática y asi poder brindar un concepto a las autoridades de la empresa con el fin de implementar nuevas herramientas que mejoren la actividad evaluada. Palabras claves: caja, caja menor, cuentas por pagar, proveedores, tesorería, evaluación, control interno, soportes de gastos, comprobantes.
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionTrabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
dc.descriptionComponentes del control interno.__Aspectos subyacentes a la definicion del control interno.__Herramientas de evaluacion.__Interpretacion teorica de la evaluacion
dc.descriptionWord 2003 PDF
dc.identifier(Aleph)000033344POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000333440108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2076
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectKenworth de la Montaña S.A.S.
dc.subjectControl interno
dc.subjectAuditoría
dc.titleEvaluación del control interno en el Área de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S. / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
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