Evaluación del control interno en el área de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S. / [archivo de computador]

dc.contributorHoyos Rodríguez, Sara Isabel
dc.date2011.
dc.date2011
dc.date.accessioned2023-08-25T13:58:14Z
dc.date.available2023-08-25T13:58:14Z
dc.descriptionSara Isabel Hoyos Rodríguez, estudiante de Tecnología en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; desarrollo una evaluación sobre el control interno en los procesos de las áreas de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S utilizando el método descriptivo; también se utilizaron como herramienta principal los cuestionarios de control interno específicos para cada área, además de planillas de evaluación, matriz de riesgo, e interpretación teórica de la evaluación; para encontrar falencias y fortalezas que fueron formuladas en las recomendaciones. Se realizó verificación de que todos los procesos tuvieran los requerimientos mínimos de funcionamiento y estándar para este tipo de compañías, con el fin de conocer de manera global la problemática y así poder brindar un concepto a las autoridades de la empresa con el fin de implementar nuevas herramientas que mejoren la actividad evaluada. Palabras claves: caja, caja menor, cuentas por pagar, proveedores, tesorería, evaluación, control interno, soportes de gastos, comprobantes.
dc.descriptionTrabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionComponentes del control interno - Aspectos subyacentes a la definición del control interno - Herramientas de evaluación - Interpretación teórica de la evaluación.
dc.descriptionWord 2003 PDF
dc.identifier(Aleph)000033344POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000333440108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2076
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectKenworth de la Montaña S.A.S.
dc.subjectControl interno
dc.subjectAuditoría
dc.subjectCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
dc.titleEvaluación del control interno en el área de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S. / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
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