Evaluación del control interno en el área de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S. / [archivo de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2011.
2011
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Sara Isabel Hoyos Rodríguez, estudiante de Tecnología en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; desarrollo una evaluación sobre el control interno en los procesos de las áreas de tesorería y cuentas por pagar de la compañía Kenworth de la Montaña S.A.S utilizando el método descriptivo; también se utilizaron como herramienta principal los cuestionarios de control interno específicos para cada área, además de planillas de evaluación, matriz de riesgo, e interpretación teórica de la evaluación; para encontrar falencias y fortalezas que fueron formuladas en las recomendaciones. Se realizó verificación de que todos los procesos tuvieran los requerimientos mínimos de funcionamiento y estándar para este tipo de compañías, con el fin de conocer de manera global la problemática y así poder brindar un concepto a las autoridades de la empresa con el fin de implementar nuevas herramientas que mejoren la actividad evaluada. Palabras claves: caja, caja menor, cuentas por pagar, proveedores, tesorería, evaluación, control interno, soportes de gastos, comprobantes.
Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Componentes del control interno - Aspectos subyacentes a la definición del control interno - Herramientas de evaluación - Interpretación teórica de la evaluación.
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Titulo del recurso fuente
Keywords
Kenworth de la Montaña S.A.S., Control interno, Auditoría, Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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