Evaluación del sistema de control interno al área de arrendamientos en Arrendamientos Maxibienes LTDA (archivos de computador)

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2010.
2010
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El presente informe corresponde al trabajo realizado en Arrendamientos Maxibienes Ltda. por el equipo de consultoría profesional, con el objetivo de evaluar el sistema de control interno y que sirva a la administración en la toma de decisiones de acuerdo con sus necesidades, además de formular las recomendaciones que le permitan emprender acciones de mejoramiento. Este trabajo es desarrollado como requisito exigido por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para optar al título de Contador Público. Para evaluar el sistema de control interno se necesitó hacer un estudio de carácter descriptivo, esto con el fin de analizar las debilidades y fortalezas del mismo; apoyados en herramientas de auditoria como entrevistas no estructuradas, matriz riesgo control, matriz DOFA, listas de verificación que permitieron la identificación de falencias y a su vez formular las recomendaciones que mejores su proceso de gestión comercial La estructura general del informe consta de los siguientes capítulos: objetivos, generalidades del centro de práctica, marco teórico, diseño metodológico, diagnóstico de la situación en que se encuentra el proceso, conclusiones y recomendaciones y adicionalmente se sugieren unas herramientas de control para el análisis de la información del proceso de arrendamientos en la organización.
Trabajo de Consultoría para optar al título de (Contador Públioco). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
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Keywords
Arrendamientos Maxibienes, Administración, Contabilidad, Finanzas, Control interno
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