Repository logo
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
Repository logo
  • Communities & Collections
  • All of DSpace
  • Inicio
  • Descubridor PRIMO
  • Sitio Web institucional
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "Ruiz Villada, Andrés Felipe"

Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
  • Miniatura
    Item
    Caracterización y documentación de los procesos administrativos en la empresa Senda Servicios de Apoyo S.A.S
    (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Restrepo Madrid, Juan Eugenio; Ruiz Villada, Andrés Felipe
    Este trabajo de consultaría fue realizado en la empresa SENDA SERVICIOS DE APOYO S.A.S., como requisito para optar al título de Contador Público del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, su objetivo es Caracterizar y documentar los procedimientos administrativos mediante la elaboración de un manual de control interno administrativo que permita tener un mejor seguimiento de dicha actividad, mediante la aplicación de Flujogramas, la matriz DOFA, lista de identificación de riesgos, cuestionarios de control. Herramientas utilizadas con el fin de obtener información pertinente para detallar la evaluación y proponer correctivos al proceso administrativo. El tipo de estudio llevado a cabo fue el descriptivo y el método de investigación fue el deductivo, ya que se partió de toda una fundamentación teórica acerca del control interno, proporcionada por libros y páginas web. Además se utilizaron fuentes primarias que permitieron agrupar toda la información para establecer el resultado de la evaluación y proponer los controles. Como base para la investigación los temas tratados fueron: el control interno, el informe Coso, componentes del control, control administrativo, gestión por procesos, manual de funciones y procedimientos.
  • Miniatura
    Item
    Diseñar un sistema de control interno para los procesos contables de Confecciones San Judas Tadeo S.A.S
    (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Restrepo, Juan Eugenio; Ruiz Villada, Andrés Felipe
    El consultorio contable se llevó a cabo en la empresa San Judas Tadeo S.A.S en la sucursal del Municipio de Santuario Antioquia, en el área contable, con el objetivo de evaluar el sistema de control interno por medio de la observación directa y las técnicas de auditoría, para lo cual se realizó un cuestionario de control interno, la matriz de riesgo y el flujograma del proceso contable. Durante el proceso de evaluación, se encontraron deficiencias en la información financiera lo cual retrasa la elaboración de los informes, al igual que en los comprobantes contables ya que no se cuenta con una guía de control, una lista de chequeo y la adecuada capacitación del personal de esta área; así como también se encontraron fortalezas en el sistema de control de gestión, manifestadas en un buen sistema de comunicación; de igual forma, el personal que labora en la empresa es muy competente en sus funciones, gracias a la experiencia previamente adquirida. Dicho estudio generó modelos propuestos, para el control del riesgo y mejoramientos de las deficiencias encontradas en el área contable tales como: Listas de chequeo para la presentación del IVA y la retención en la fuente, cuestionarios de control interno y mapa de riesgos, los cuales buscan fortalecer el área contable como una herramienta de detección que le permitan a la administración una adecuada toma de decisiones.
  • Miniatura
    Item
    Guía de control interno de los procesos de compras, inventarios y ventas de la empresa Chorioriente de la Unión
    (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Restrepo Madrid, Juan Eugenio; Ruiz Villada, Andrés Felipe
    Esta consultoría se elaboró como requisito para obtener el título de contador público en la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el cual se llevó a cabo en la empresa CHORIORIENTE DE LA UNIÓN, con el objetivo de describir y evaluar el proceso actual del control interno en las áreas de compras, inventarios y ventas, utilizando herramientas de auditoría como lo son: cuestionarios y entrevistas, pues estos facilitan la identificación de riesgos y debilidades. A través de ésta evaluación, se encontraron deficiencias en el control interno, reflejadas en la ausencia de documentos administrativos que soporten las políticas y procedimientos; además la falta de una adecuada valoración de los riesgos. Es importante resaltar que también se encontraron fortalezas en la parte legal, manifestadas en un buen sistema de información y comunicación. Se considera pertinente proponer para el modelo propuesto una guía que fortalezca los procesos en las áreas de compras, inventarios y ventas donde se proponen posibles alternativas de solución que permita mejorar el funcionamiento de estas y minimizar los riesgos.

DSpace software copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Cookie settings
  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback

Tecnología DSpace implementada por