Evaluación del control interno en el área de cartera de JRF Idiomas Ltda. / [archivo de computador]
Date
Asesores
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
Date
2011.
2011
2011
Abstract
Description
El presente informe se realiza en la academia de inglés JRF Idiomas Ltda., con el objetivo de evaluar el sistema de control interno en el área de cartera, mediante la aplicación de herramientas, identificando fortalezas y debilidades, que permitan la presentación de recomendaciones a las directivas. Este trabajo se presenta como requisito para optar el título de Tecnólogos en Costos y Auditoria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para dar cumplimiento al objetivo general, se preciso, efectuar un tipo de estudio descriptivo, teniendo en cuenta fuentes como entrevistas y conversatorios no estructurados con el personal relacionado. El método utilizado fue deductivo, debido a que se desarrollo un cuestionario de control interno, se identificaron riesgos incurridos en las áreas mediante la aplicación de una matriz de riesgo de control y flujograma. Por medio del siguiente informe se logra concluir y formular las recomendaciones pertinentes al mejoramiento de su proceso administrativo. Palabras claves: riesgo, control, método deductivo, tipo descriptivo, entrevistas, cuestionarios de control interno, políticas, procedimientos.
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Componentes del control interno.__Aspectos subyacentes al control interno.__Herramientas de evaluación técnicas de auditoria.__Proceso administrativo
Word 2003 PDF
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Componentes del control interno.__Aspectos subyacentes al control interno.__Herramientas de evaluación técnicas de auditoria.__Proceso administrativo
Word 2003 PDF
Titulo del recurso fuente
Keywords
JRF Idiomas Ltda., Control interno, Auditoría