Auditoría del control interno en cartera / [archivo de computador]

dc.contributorJiménez Gómez, Ariana
dc.date2011.
dc.date2011
dc.date.accessioned2023-08-25T13:58:23Z
dc.date.available2023-08-25T13:58:23Z
dc.descriptionLa Auditoria es una de las funciones principales dentro de las empresas ya que por medio de esta es posible realizar una revisión a la información financiera, administrativa u otros datos que se relaciones con la actividad comercial a la cual se dedica la empresa. Esto se hace con la finalidad de definir con razonabilidad la situación real de la compañía, el grado de eficiencia y eficacia con que se llevan a cabo las tareas y el grado de Es la auditoria que define con bastante razonabilidad, la situación real de la empresa.de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. Recopilar y analizar las evidencias de auditoría relevante y suficiente para determinar los resultados de la auditoría. La información apropiada debe ser recopilada, analizada, interpretada y documentada para ser utilizada como evidencia de la auditoria en un proceso de verificación y evaluación para determinar si los criterios de la auditoría se están cumpliendo. para llevar a cabo el proceso de auditoria es necesario realizar una planeación de las actividades que se llevaran a cabo y luego comenzar a recopilar información apropiada que luego será , analizada, interpretada y documentada para ser utilizada como evidencia de la auditoria en un proceso de verificación y evaluación para determinar si los criterios de la auditoría se están cumpliendo. La práctica profesional se fundamenta en el seguimiento a las cuentas por cobrar de la empresa Amigotex con el fin de recopilar información suficiente que posteriormente será analizada para detectar fallas en el proceso de recaudo de cobro y recuperación de cartera y de esta manera poder brindar alternativas de solución a los problemas que permitan una disminución en la morosidad de la cartera y una prevención de las posibles moras que puedan presentarse y que afecten la provisión del fondo de empleados.
dc.descriptionTrabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionCréditos de consumo - Créditos de vivienda - Cuerpos directivos y Control - Impacto social.
dc.descriptionWord 2003 PDF
dc.identifier(Aleph)000033340POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000333400108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2100
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectAuditoría
dc.subjectControl interno
dc.subjectGestión de cartera
dc.subjectCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
dc.titleAuditoría del control interno en cartera / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
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