Diseño del modelo de control interno para el área de caja en la universidad CES (archivos de computador)
dc.contributor | Estrada Valencia, Kelly Johana | |
dc.contributor | Saldarriaga González, German | |
dc.contributor | Valencia Muñoz, Sara Liliana | |
dc.contributor | Betancur Jaramillo, Liliam Asesora | |
dc.contributor | Valencia Gómez, Dianery Asesora | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T19:43:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T19:43:58Z | |
dc.description | El presente trabajo se realiza en la Universidad CES del Poblado en el área de caja para los servicios educativos, de extensión y de investigación por el equipo consultor del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para optar al título de Contador Público. Este se desarrolla con el objetivo de plantear un modelo de control interno en el área de estudio, que sirva para la actual administración. La metodología a utilizar en esta asesoría tiene como punto de partida un trabajo existente, el cual se toma para el análisis de las actividades y el levantamiento de los procesos en base a la metodología PHVA, las matrices de riesgo permiten dar un diagnóstico al interior del área mediante el análisis de los riesgos presentados en las actividades y la propuesta de los respectivos controles a implementar. Con lo anterior y utilizando la metodología del diseño del sistema de control interno, se procede a la construcción del manual de procedimientos y funciones para el área de estudio, los cuales serán de gran utilidad para el proceso que inició la institución en conjunto con el departamento de planeación y desarrollo, con el fin de cumplir con los objetivos trazados por la institución y asegurar la calidad de los procesos en todas las áreas. Este trabajo presenta unos objetivos, generalidades de la empresa, marco teórico, la planeación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y modelo propuesto. Palabras claves: metodología PHVA, control interno, manual de procedimientos, manual de funciones, diseño del sistema de control interno. | |
dc.description | Trabajo de Consultoría para optar al título de (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Incluye lista de gráficos | |
dc.description | Incluye lista de laminas | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | V. 1. Diseño del modelo de control interno V. 2 Anexo Q. Evaluación del sistema de control | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000027739POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000277390108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1798 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Universidad CES | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Costos | |
dc.subject | Control interno | |
dc.title | Diseño del modelo de control interno para el área de caja en la universidad CES (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |