Evaluación del control interno en el área de compras Papelería el Cid / [archivo de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2011.
2011
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El trabajo de práctica que el estudiante de costos y auditoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid desarrollo, se dirigió a la Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de Compras en la empresa Papelería el Cid, para optar al título de Tecnólogo en Costos y Auditoría El trabajo está estructurado en los siguientes capítulos, a saber: generalidades del centro de práctica, justificación objetivos, bases conceptuales, metodología empleada, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones. La metodología utilizada fue basada en el método de la observación y el deductivo y se utilizaron herramientas de evaluación como cuestionarios de control interno y matrices de riesgo control. Después de aplicar estas herramientas se establecieron fortalezas y debilidades del área de compras en la empresa. Una vez terminado el estudio, se procede a sacar conclusiones, recomendaciones y medidas para retroalimentar y mejorar el área de compras en la empresa.
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Componentes del control interno.__Aspectos subyacentes a la definición.__Herramientas de evaluación.__Portafolio de productos y servicios
Word 2003 PDF
Titulo del recurso fuente
Keywords
Papelería el Cid, Control interno, Auditoría
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