Evaluación del control interno en el área de compras Papelería el Cid / [archivo de computador]

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Editor

Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,

Resumen

El trabajo de práctica que el estudiante de Costos y Auditoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid desarrollo, se dirigió a la Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de Compras en la empresa Papelería el Cid, para optar al título de Tecnólogo en Costos y Auditoría El trabajo está estructurado en los siguientes capítulos, a saber: generalidades del centro de práctica, justificación objetivos, bases conceptuales, metodología empleada, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones. La metodología utilizada fue basada en el método de la observación y el deductivo y se utilizaron herramientas de evaluación como cuestionarios de control interno y matrices de riesgo control. Después de aplicar estas herramientas se establecieron fortalezas y debilidades del área de compras en la empresa. Una vez terminado el estudio, se procede a sacar conclusiones, recomendaciones y medidas para retroalimentar y mejorar el área de compras en la empresa.

Descripción

Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Componentes del control interno.__Aspectos subyacentes a la definición.__Herramientas de evaluación.__Portafolio de productos y servicios
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Palabras clave

Papelería el Cid, Control interno, Auditoría, Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.

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