Evaluación del control interno en el área de compras en una empresa de consultpría civil (archivos de computador)

dc.contributorYepes Sánchez, Alejandra María
dc.contributorRuíz Alzate, Erika María
dc.contributorLópez López, Oscar Asesor
dc.contributorVélez Durango, Gladys Asesora
dc.date2009.
dc.date2009
dc.date.accessioned2023-08-04T19:43:49Z
dc.date.available2023-08-04T19:43:49Z
dc.descriptionEste trabajo de consultaría, fue realizado en una compañía de consultaría civil como requisito para obtener el titulo de Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se hace con el objeto de evaluar el Control Interno en el Área de Compras, para el desarrollo de esta consultaría se partió de una fundamentación teórica acerca del Control Interno proporcionado por el informe COSO y otros documentos relacionados con la temática. Con base en lo anterior se procede a la aplicación de Herramientas de Evaluación como las Guías de Observación, Cuestionarios de Control Interno, la Matriz de Riesgos y Flujogramas aplicados en las compras de la compañía, los cuales permitieron conocer los procesos, sus fortalezas y debilidades, ofreciendo una guía al grupo consultor para poder brindar unas conclusiones y recomendaciones, para que la compañía mejore su proceso y pueda cumplir con sus objetivos. El trabajo esta conformado por los siguientes ocho capítulos: Objetivos, Generalidades del Centro de Practica, Marco Teórico, Planeación del Diagnostico, Diagnostico, Conclusiones, Recomendaciones y Modelo Propuesto. Palabras claves: Control Interno, riesgos, políticas, funciones, procedimientos, Matriz de riesgos y control
dc.descriptionTrabajo de grado para optar al título de (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye lista de anexos
dc.descriptionIncluye lista de cuadros
dc.descriptionIncluye lista de gráficos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionWord PDF
dc.identifier(Aleph)000028080POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000280800108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1767
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectEmpresa de Consultoría Cívil
dc.subjectAuditoría
dc.subjectAuditoría administrativa
dc.subjectControl Interno
dc.titleEvaluación del control interno en el área de compras en una empresa de consultpría civil (archivos de computador)
dc.typesoftware, multimedia
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