Evaluación del control interno para las áreas de tesorería y facturación en la empresa Arconsa S.A. / [archivos de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2009.
2009
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El trabajo que se desarrolla es una consultoría para optar al título de Contador Público, en el politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid este se ejecuta en la empresa ARCONSA S.A., en las áreas de Tesorería y Facturación, en dichas áreas se propone una evaluación de control interno por medio de unos objetivos específicos que admiten el alcance del objetivo general. De manera general en el centro de práctica se realiza un recuento de la reseña histórica, se elabora el marco teórico considerado de gran ayuda, este sirve para tomar diferentes medios informativos, a su vez se utiliza la metodología para el desarrollo del trabajo como cuestionarios de control interno y entrevistas abiertas, bibliografía, Internet, folletos, leyes, decretos y fundamentar el estudio que se debe desarrollar con respecto al control. En la planeación del diagnóstico y evaluación del control interno se utilizan diferentes técnicas como la entrevista abierta, cuestionarios de control interno, descritas como fuentes primarias y como fuentes secundarias se utiliza un material relacionado con el control interno como flujogramas, listas de verificación y matrices de riesgo, además material proporcionado por el Asesor Temático. El trabajo está conformado por objetivos, generalidades del centro de práctica, marco teórico, planeación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y modelo propuesto. Palabras claves: procesos, facturación, cartera, control, auditoría, tesorería, entrevistas abiertas, cuestionarios, matrices, funciones, actividades, procedimientos, control interno.
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Facultad de Administració. Politécnico Colombiano JIC
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Keywords
Arconsa, Contabilidad, Costos, Gestión contable, Control interno
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