Auditoría en el área de cuentas por pagar en tesoreria : Empresa Interaseo S.A E.S.P. / [archivos de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2010.
2010
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El presente informe se realiza con el objetivo de realizar una evaluación al Control Interno en el área de cuentas por pagar en tesorería, en la empresa Interaseo S.A. E.S.P., con el fin recomendar y proponer medidas para el mejoramiento en su proceso administrativo en dicha área. Para obtener la información necesaria y de esta forma realizar el presente trabajo, se utilizó el tipo de estudio descriptivo y método de investigación deductivo, mediante el cual permitió conocer los procesos del área, por medio de entrevistas abiertas y la observación directa a dichos procesos, con la información obtenida se elaboró cuestionarios, matriz de riesgo control y flujograma con el fin de detectar las fortalezas y debilidades en el área de cuentas por pagar en tesorería y efectuar las recomendaciones respectivas tendientes a mejorar los procesos administrativos. La estructura del trabajo se basa en un informe escrito, el cual se compone del objetivo general, objetivos específicos, generalidades del centro de práctica, bases conceptuales, memoria metodológica, desarrollo de la información, conclusiones y recomendaciones. Palabras claves: políticas, procedimientos, Control Interno, matriz de riesgos, flujograma, cuestionarios de control interno.
Sistematización de la práctica profesional para optar al título de(Tecnólogo en Costos Y Auditoría). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
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Auditoría administrativa, Contabilidad de costos, Auditoría, Análisis de costos
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