Evaluación del programa de control interno para el manejo del disponible en la Cooperativa de Profesores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “Cooserpoli” / [archivo de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2011.
2011
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La Cooperativa de Servicios de Profesores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “COOSERPOLI”, es una entidad que se encuentra en crecimiento, motivo por el cual se requiere que los procesos que utiliza para el desarrollar de sus actividades en pro de alcanzar sus metas sean sometidos continuamente a evaluación para así poder prevenir, detectar y corregir los riesgos que se presenten frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa que puedan afectar el cumplimiento de su plan de estratégico Estos procesos requieren de permanente inversión en recursos materiales financieros y humanos, por esta razón se hace necesario identificar a través de la evaluación de control interno las debilidades y fortalezas que presenta el sistema que actualmente se está ejecutando en la entidad y así poder realizar los respectivos cambios. El disponible como recurso líquido de la empresa destinado al cumplimiento de las metas y objetivos está expuesto a presentar desvíos que lleven a cambiar el rumbo de lo planificado, motivo por el cual toda entidad debe contar con un sistema de control interno que proteja los recursos de la organización y garantice eficazmente todas las operaciones en beneficio propio. El desarrollo de la evaluación consistió en dos partes, la primera se orientó por medio de la observación que se realizó durante la ejecución de las actividades que realizan los funcionarios encargados del manejo del disponible y la segunda se baso en un grupo de preguntas del cuestionario para la revisión y evaluación del control interno que se le realizó al mismo grupo de funcionarios, y así se logro obtener bases para emitir un informe que permita orientar al área administrativa al momento de la toma de decisiones. La estructura del presente trabajo consta de: Objetivos, bases conceptuales, la consecución de sus objetivos, conclusiones y recomendaciones.
Incluye bibliografía
Incluye recomendaciones
Incluye anexos
Incluye glosario
Incluye figuras
Incluye tablas
Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Objetivos del control interno.__Elementos para el sistema de control interno.__Manejo del disponible.__El trabajo en equipo o gestión participativa
Word 2003 PDF
Titulo del recurso fuente
Keywords
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Control interno, Auditoría
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