Evaluación del sistema de control internoen el área de tesorería en FEBANC / [archivos de computador]
Date
Asesores
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
Date
2009.
2009
2009
Abstract
Description
El grupo de consultoría de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, dirigió su estudio a la Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de tesorería del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia, para optar al título de Contadoras Públicas. El trabajo está estructurado en ocho capítulos a saber: objetivos, generalidades del centro de práctica, marco teórico, planificación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y un modelo propuesto. La metodología utilizada fue basada en el método de la observación y el deductivo y se utilizaron herramientas de evaluación como cuestionarios de control interno, matrices de riesgo control y listas de verificación. Posteriormente estas permitieron establecer fortalezas y debilidades del área. Una vez culminado el estudio, se procede a concluir, recomendar y establecer un modelo propuesto para retroalimentar y mejorar el área objeto de estudio. Palabras clave: tesorería, control interno, lista de verificación, guías de observación, herramientas de evaluación, matriz de riesgo control, cuestionarios de control Interno, ambiente de control, flujogramas, planillas de evaluación, normograma.
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
Incluye bibliografía
Incluye lista de anexos
Lista de cuadros
Lista de gráficos
Glosarío
Word PDF
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
Incluye bibliografía
Incluye lista de anexos
Lista de cuadros
Lista de gráficos
Glosarío
Word PDF
Titulo del recurso fuente
Keywords
FEBANC, Gestión contable, Contabilidad, Control interno