Evaluación del sistema de control interno en el área de caja y cartera en la universidad CES [archivos de computador]
dc.contributor | Londoño Gallego, Diana Teresa | |
dc.contributor | Vanegas Rojas, Omaira | |
dc.contributor | Villada Durango, Digna Liliana | |
dc.contributor | Zuluaga Álvarez, Natalia | |
dc.contributor | Martínez Vélez, Ana Asesora | |
dc.contributor | Pabón Vanegas, Carmen Sofía Asesora | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T19:42:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T19:42:25Z | |
dc.description | Nuestro trabajo se realiza en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, por el equipo consultor, para optar al título de Contador Público, se desarrolla con el objetivo de evaluar el sistema de control interno en el área de caja y cartera de la Universidad CES por medio de herramientas de evaluación de control ofreciendo alternativas de mejoramiento para la ejecución de las actividades en las áreas objeto de estudio. Se utiliza el tipo de estudio descriptivo y el método de investigación deductivo, las fuentes aplicadas en esta consultoría son el cuestionario, la entrevista, las listas de verificación, la observación personal y directa y las matrices de descripción de actividades de riesgos y de verificación del control; el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas contestadas por los responsables del área evaluada y sirve de guía para el levantamiento y la determinación de los puntos críticos de una manera uniforme facilitando la preparación de las listas de verificación, la entrevista es un medio para obtener la información de los sistemas, de igual forma la observación personal y directa es utilizada para verificar la información recogida por otros medios y las matrices son utilizadas para asentar la información recolectada pudiendo así identificar cada una de las actividades desarrolladas en el área objeto de estudio con los correspondientes riesgos que se pueden presentar en ellas y los controles que ejecutan. La aplicación de dichas fuentes le brinda al equipo consultor elementos de juicio que permiten diseñar y plantear un modelo propuesto, que sirva como apoyo a la Universidad para tomar bases en la construcción del manual de funciones y procedimientos. Palabras claves: ley 30 de 1992, informe COSO, NTC 5254, universidad, matrices, entrevista, cuestionarios, listas de verificación, componentes de control interno, caja, cartera, modelo propuesto. | |
dc.description | Trabajo de consultpría para optar al título de (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Incluye lista de gráficos | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000027654POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000276540108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1608 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Universidad CES | |
dc.subject | ||
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Costos | |
dc.title | Evaluación del sistema de control interno en el área de caja y cartera en la universidad CES [archivos de computador] | |
dc.type | software, multimedia |