Evaluación del control interno en el área de compras en Papelería el Cid / [archivo de computador]
dc.contributor | Alarcón Izquierdo, Fabio Antonio | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T13:58:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T13:58:31Z | |
dc.description | Toda área dentro de una organización requiere ser controlada y manejar una definición clara de sus responsabilidades, es por esto que Área de compras de Papelería el Cid, se ve la necesidad de practicar una evaluación a el área de con el fin de identificar las debilidades y riesgos que puedan generar desviaciones de los objetivos y metas propuestas. Para realizar este procedimiento de evaluación en el área de compras se contó con la Teoría de Control Interno que es la base principal para la elaboración y desarrollo del trabajo de práctica. Teniendo en cuenta que a partir de la teoría se sustenta todo el cuerpo del trabajo y la explicación de cada una de las herramientas de evaluación de control utilizadas, las cuales sirvieron mucho en el centro de práctica. La práctica está basada en el desarrollo de algunas herramientas de evaluación tales como, cuestionarios de control interno, matrices de riesgo control, y flujograma de información; que permiten verificar el adecuando cumplimiento y funcionamiento del área de compras en la compañía, se identifican riesgos e impactos negativos que posibilitan la hacer recomendaciones para que el proceso de compras en la compañía sea mejor. El trabajo se desarrolló en al departamento de compras de Papelería el Cid, permite al estudiante desarrollarse profesionalmente y cumplir con el requisito para optar por el título de Tecnólogo de Costos y Auditoría. Para la realización del trabajo de práctica se contó con la asesoría metodológica y temática ofrecida por la Coordinación de Costos y Auditoría del politécnico Jaime Isaza Cadavid, este trabajo desarrolla expectativas profesionales, porque se involucra todo el conocimiento académico alcanzado durante todos los semestres de estudio y preparación universitaria. Igualmente se crean inquietudes a la empresa frente al funcionamiento de las áreas de compras. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Costos y Costos y Auditoría) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Estructura organizacional.__Planilla de evaluación del control interno.__Flujograma de compras.__Calificación del cuestionario de control interno | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000033362POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000333620108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2123 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Papelería el Cid | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Auditoría | |
dc.title | Evaluación del control interno en el área de compras en Papelería el Cid / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |