Modelo de control interno para el área de cartera en la compañia XYZ S.A. /

dc.contributorVilla Londoño, María Eugenia
dc.contributorVillegas Osorio, Gladys Yamile
dc.contributorZuluaga Maldonado, Yulie
dc.contributorSánchez Zapata, Carlos Alberto Asesor
dc.contributorVélez Durango, Gladys Asesora
dc.date2009.
dc.date2009
dc.date.accessioned2023-08-04T19:42:20Z
dc.date.available2023-08-04T19:42:20Z
dc.descriptionEste trabajo de consultoría se presenta como requisito para optar el titulo de Contador Público otorgado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, reflejando en este los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, y la experiencia alcanzada durante el tiempo laboral. Con la colaboración directa del equipo de consultoría y del centro de práctica se presenta un modelo de Control Interno en el Área de Cartera de la compañía XYZ S.A. Este modelo es creado mediante el estudio descriptivo, y el análisis de cada uno de los procesos del área de Cartera, implementando así las herramientas del control interno para generar un diagnóstico de la situación real del departamento de cartera. El objetivo del presente trabajo es diseñar un modelo de control interno que permita identificar las fortalezas y debilidades de la compañía, y a la vez los riesgos inherentes de cada proceso, contribuyendo a la mejora racional de cada una de las actividades llevadas a cabo en el área de Cartera. Este trabajo está compuesto de un marco teórico, el cual es base y sustento para el desarrollo del diagnóstico; construido mediante la recopilación de información por medio de cuestionarios de control interno, flujograma, matrices y lista de verificación. Una vez conocida la situación real de la empresa, se desarrollaron las conclusiones, que permitieron plantear recomendaciones a diferentes falencias presentadas en la compañía y además proponer un modelo de control que permita aumentar la eficiencia y eficacia de las operaciones. Palabras claves: cartera, riesgo, control, herramientas, componentes
dc.descriptionTrabajo de consultoría para optar el título de (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye lista de cuadros
dc.descriptionIncluye lista de gráficos
dc.descriptionIncluye lista de anexos
dc.descriptionIncluye glosarios
dc.descriptionWord PDF
dc.identifier(Aleph)000027245POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000272450108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1588
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectCompañia XYZ
dc.subjectXYZ
dc.subjectAuditoría
dc.subjectAdministración
dc.subjectContabilidad
dc.subjectControl interno
dc.titleModelo de control interno para el área de cartera en la compañia XYZ S.A. /
dc.typesoftware, multimedia
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